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老师,之前会计开的发票今年 1-3 月份不含税金额与申报经营所得和增值税不含税收入少写了 3 万多,我这个申报是把之前少申报收入 3 万多填写到这次申报的数据里面吗

2023-10-18 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-18 10:27

同学你好,严格来讲是要更正申报的,在实际业务中也可以补申报

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相关问题讨论
同学你好,严格来讲是要更正申报的,在实际业务中也可以补申报
2023-10-18
可以这个是可以的,可以,
2020-12-31
是这样申报,没有问题这个,增值税开发票这个是一次确认,所得税是分开确认,
2020-12-31
你这次填报以开票系统的收入和税额来填写,如果记账凭证和申报系统有差额,可以把主营业务收入调增或调减,让应交税费-应交增值税-销项税额的申报金额和记账金额保持一致。
2023-07-07
你本月正常的正数销售额有多少?
2022-07-09
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