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5、2月5日,购进办公用品,取得增值税专用发票注明:价款50000元,税款6500元,款项已支付,办公用品均已领用。6、以前月份已开具增值税专用发票并收取的A设备经营性租赁费565000元,因A设备质量原因,经协商A设备经营性租赁费调减20%,2月7日凭A设备租赁方税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》,开具红字增值税专用发票注明:价款-100000元,税款-13000元,相应款项已退还租赁方。7、上月支付信息服务费并取得增值税专用发票,经与服务机构沟通同意折让10%,合计金额10600元,向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票通知单》后,2月7日取得《开具红字增值税专用发票通知单》。折让款及红字增值税专用发票均未收到。8、2月8日,销售A设备10台,成本为2260000元,实现不含税销售收入2760000元,向对方开出增值税专用发票,并收取增值税额358800元,货款已收到并存入银行。9、2月10日,提供技术咨询服务实现收入10600元,开具增值税专用发票注明:价款100000元,税款6000元,款项尚未收到。做分录做分录做分录

2023-10-17 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-17 11:25

你好需要计算做好了发给你

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齐红老师 解答 2023-10-17 11:31

5借管理费用50000 应交税费应交增值税进项税6500 贷银行存款56500

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齐红老师 解答 2023-10-17 11:32

6借主营业务收入100000 应交税费应交增值税销项税13000 贷银行存款113000

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齐红老师 解答 2023-10-17 11:33

7借暂时不做处理 8借银行存款3118800 贷主营业务收入2760000 应交税费应交增值税销项税358800 借主营业务成本2260000 贷库存商品2260000

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齐红老师 解答 2023-10-17 11:34

9借应收账款106000 贷主营业务收入100000 应交税费应交增值税销项税6000

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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