现在没法查找原因,不用处理,以前的事由代理记账负责
老师,以前账是代账做的,9月拿回自己公司重新建账套录取8月期初,但是年末结账发现科目余额管理费用科目本年累计数对不上,经过核对是建账时漏录入二级科目本年来累计数导致的,现在怎么处理?
老师,请教一下。我现在建立一个公司新账套,现在录入期初数据,假如我录入2月份存货数据后,因为公司以前没有盘存,其实存货数据他并不准确。那么3月业务录入后,有可能3月盘存后,账面数据与真实盘存不符,那我怎么调账才比较合理,不影响其他个各个会计科目呢
我们公司10月份才建账,9月30号根据盘存的实际库存数量和金额做了期初,但是现在收到了建账前的采购专用发票,进项税额我该怎么做账务处理?
老师,如果之前公司都是代理记账那做的账,没有做库存商品,现在公司实际上有库存商品,之前进货没有要票,也卖的有货,最近采购才要了发票,想做正规,现在库存这块怎么处理比较好?
去年十月份公司另外新建了一套账,现在才发现公司其实以前也有套账,新做的这套账没有录期初数据,现在这个账的数据要怎么和以前的账衔接上呢 报税了,重新建账套财务系统没导入期初
物业的违约金可以税前扣除吧
老师您好,签了私车公用协议开了租金发票,车辆的保险费年审费可以报销税前扣除不
老师买课赠送礼品,礼品的费用如何入账
2017年7月1日,某企业从银行借入期限为两年,年利润为5.25%的更新改造借款200000元款项借入后即用于车间生产设备的更新改造,借款合同规定,每年年末计提并支付借款利息,借款期满一次性归还本金设备的更新改造于2018年3月底完工并交付使用做2017年年末计提利息,2018年年末计提利息的会计分录
老师您好,公司一般人,进项票多余销售金额过大,由于没报无票收入,现在税务风控提示,现在怎么解决,如果补报无票收入,进项还能做抵扣吗?会产生什么处罚,谢谢老师
不明白个人所得税跟实际发的工资不一样,这是怎么?
修改一下, 举例1:应发工资110元,实发工资100元,社保个人承担10元:社保公司承担30元,做内账当月报表,按实发工资100元+五险一金公司承担30元入账 举例2:应发工资110元,实发工资100元,社保个人承担10元:社保公司承担30元,做内账当月报表,按实发工资100元+五险一金40元(公司承担30+个人承担10元) 举例1那样的入账方式对吗? 同事都说例1那样入账不正确,少算了10元,这10元应该也要加在公司费用里面
老师您好,固定资产在年前就已经都折旧完了,那新的一年固定资产和累计折旧还需要登在第二年的新账上吗。
老师,请问有没有查账征收个体户最新的计算个人所得税税率表
事假扣款再申报个税时应不应扣除
那我要做账呀,期初是按照重新盘点入账,还是按照代理记账给的期初做账呀
怎么嘎个杠,不影响我做账呀
按照代理记账的期初余额做账
那账实不符怎么办?
按盘点结果调整,账面的余额。或者不用那差额,以后保持一致那个差额就是