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老师,2023年第三个季度冲红第二季度普票5000(冲红未重开),但第三季度也有开专票5000(不是同一笔业务),账里要怎么做会计分录,才不会影响专票的营业收入和应交税费,因为专票部分是正常缴纳税金的,会计分录要怎么做才不会影响专票部分的营业收入和应交税金?正常做一笔负数和一笔整数就互相抵掉了,账里体现不出专票部分的营业收入和应交税费那意思是正常入账,一正一负咯,到10月份缴纳税金时,报表应交增值税出现负数也是正常的是吗?就这样做吗?

2023-10-16 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-16 10:46

对,没错,是要这么做到的

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对,没错,是要这么做到的
2023-10-16
同学你好,你开的普票红冲了没有重开是业务不发生了吗
2023-10-16
1.第二季度普票冲红:借:应收账款(红字) 5000元贷:主营业务收入(红字) 4582.5元贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(红字) 417.5元 2.第三季度专票开具:借:应收账款 5000元贷:主营业务收入 4582.5元贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 417.5元 以上两笔会计分录中,第一笔是为了冲回第二季度的普票,第二笔是为了开具第三季度的专票。在两笔分录中,营业收入和应交税费都相互抵消了,因此不会影响专票的营业收入和应交税费。
2023-10-16
你好,没错,就是您说的这个意思
2023-10-16
同学你好 负数红冲的直接冲减就可以
2023-01-13
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