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老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,这个月收到预收货款2万块,借预收账款2万,贷银行存款2万,这个月底把票全部开给对方了,合同总额是8万,这样的话要怎么样冲数啊?要怎么样做账呢?

2023-10-14 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-14 16:39

借银行存款贷预收账款2 借预收账款8 贷主营业务收入 应交税费 预收账款在借方余额有限,对方欠了你的钱

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快账用户7147 追问 2023-10-14 16:42

老师,不好意思,我把科目做反了,老师,开票出去,不是入应收账款吗?

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齐红老师 解答 2023-10-14 16:46

都做预收账款 这个就是一预到底

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快账用户7147 追问 2023-10-14 16:48

是不是可以这样理解,先看第一笔收款是进什么科目,后面的都跟着第一笔的科目来入账呢

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齐红老师 解答 2023-10-14 16:49

是的,可以这么理解的。

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快账用户7147 追问 2023-10-14 16:49

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-14 16:54

不用客气,工作愉快

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借银行存款贷预收账款2 借预收账款8 贷主营业务收入 应交税费 预收账款在借方余额有限,对方欠了你的钱
2023-10-14
您好 客户收货后 借:预收账款 30 贷:主营业务收入  28 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 2 借:主营业务成本 25 贷:库存商品 25 最后一笔银行存款分录不需要写了啊 您前面7月份收到的时候不是已经写过了吗 再写就重复了
2023-08-01
您好 您分录上没有预付账款30万啊
2023-08-01
您好,就算公司要注销,分录按银行实际转账做,前3天 借:应收账款 -总部 10万 贷:银行 10万 第4天 :应收账款 -总部 60 贷:银行 60,7月份的账务只有这几笔也没有关系,银行日记账就是按流水做的
2023-07-31
收到发票,发票放在摊销凭证后面就可以
2020-09-30
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