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老师,我们收到人力资源公司代发的工资、社保发票,怎么做分录呀

2023-10-12 13:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-12 13:55

你好,借成本费用类科目,贷银行存款。

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快账用户4370 追问 2023-10-12 13:56

需要做工资计提吗

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齐红老师 解答 2023-10-12 13:58

你好,我看你这个描述这个人应该不是单位的,他是和单位签订劳动合同的吗?

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快账用户4370 追问 2023-10-12 13:59

没有签,外包的

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快账用户4370 追问 2023-10-12 13:59

发票咋个是待银行存款呀

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齐红老师 解答 2023-10-12 14:01

你好,那就是直接计入成本和费用的,因为咱是外包的。

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齐红老师 解答 2023-10-12 14:02

咱要是用银行存款支付了贷方,就是银行没有付款就是应付账款,贷方就是你付款的方式。

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你好,借成本费用类科目,贷银行存款。
2023-10-12
你好,借成本费用的科目贷银行存款。
2023-10-12
你好,工资是对方来申报,是吗。
2021-07-08
您好,借成本或费用,贷应付职工薪酬,借管理费用,贷其他应付款(服务费)。
2020-10-19
同学你好 给你开的发票是劳务的吗?如果是劳务的就是他们申报,如果只是开的代发工资那就是你们申报
2020-11-10
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