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借:银行存款25万 贷:其他业务收入37128.71 预收账款210396.04 应交税费2475.25 我公司是小微企业,这是收了包括当期在内以后5年的租金,确认了当期收入并计算了25万已收款的增值税分录,问本季度申报增值税时小微企业免税销售额应填哪个数?

2023-10-11 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-11 10:12

您好,这个的话,小微免税额,是这个全部,25万合计的租金的

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快账用户7653 追问 2023-10-11 10:18

那就是填25万租金的不含税额了对吗? 现在申报表是3%征收率,但分录是按政策的1%计算的,因为小微季度30万内免税,那现在申报表与账上不一致不用另外处理吗?

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齐红老师 解答 2023-10-11 10:21

嗯对,是这意思的,这样处理的

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快账用户7653 追问 2023-10-11 10:25

确认一下: 上面第2问的账上免的增值税额与申报表上免的增值税额不一致不用管它无需另外处理是吗?

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齐红老师 解答 2023-10-11 10:30

对的,那个不一致不需要管他

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快账用户7653 追问 2023-10-11 10:30

还是说分录就按3%计算税额,这样就可账表一致了呢?

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齐红老师 解答 2023-10-11 10:31

不需要管他得这个

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快账用户7653 追问 2023-10-11 10:37

那我就在申报表上就按1%的征收率计算25万租金的不含税收入额填写第10栏的小微企业免税销售额了对吗

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齐红老师 解答 2023-10-11 10:39

嗯对,按照1%的这个填写的

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