您好,这个的话,是增值税不缴纳,所得税是有的
老师好,小规模纳税人个体工商户,申报经营所得是查账征收,增值税没有超过30万不交税,那经营所得没有账本,可不可以把开票收入当做收入,然后成本调大,利润为负,经营所得也不交税,这样可以吗。
小微企业季度没有满30万,所以不交增值税,则应交税费-应交增值税是不是直接计入营业外收入-减免税款?
个人独资企业交经营所得税,核定经营所得税不是500万收入内乘1%吗,分红税又是什么,交了经营所得税以后不是就没有税了吗,那分红税又是什么
民营医院,我们是个人独资企业,一般纳税人。不交增值税,只交经营所得税。请问是申请小微企业好,还是就用个人独资企业好
老师您好!个体户刚申请做了核定所得税率,说是,一个季度不超30万,不用交增值税,然后所得税就是100万交一万,那这种征收方式是核定吗!?还能更改吗?今年100万以下的还可以减半增收吗?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
我重新整理了一下,老师你帮看下对不对 一:季收入30万以下 1、 增值税、经营所得都不交 2、不交增值税,有可能交经营所得 二、季收入30万以上 1、交增值税、经营所得税 2、交增值税、不交经营所得
对的,这个理解1没错的,总结的对