借:其他应收款-保险公司或社保。贷:现金(或银行存款)。
收到保险公司工伤险的赔偿款怎么做会计分录?
收到的保险公司赔付的工伤赔偿如何做账?
请问公司赔偿职工工伤赔偿款与保险公司赔偿款差额如何入账,分录怎么做?谢谢老师!
公司对公赔偿个人工伤赔偿款怎么入账,
公司收到保险公司赔偿的工伤款,怎么做账务处理呢
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
1、发生工伤事故后,向职工垫付医药费:
借:其他应收款--保险公司或社保
贷:现金(或银行存款)
2、保险公司或社保赔付公司垫付的药费时(如果全额赔付)
借:银行存款或现金
贷:其他应收款--保险公司或社保
3、如果不是全额赔付
借:银行存款
管理费用或应付福利费(公司负担部分)
贷:其他应收款--保险公司或社保
这是两个人,一笔是公户支出的,还有一笔是保险公司公户转入的赔偿金。也是这么做吗
是的,是这么做的,公司先垫付,
支付员工个人7000后期没有相关发票,因为从劳务公司要的人来干活的。为是挂其他应收是吧
是的,是的,先挂其他应收款
非常感谢
不客气,很高兴帮您