这种情况下,按你实际发生的来缴纳
老师,想咨询一下印花税的计提方法和依据,去年9月成立的公司,属于建筑安装服务类,因为有一些安装没有签订合同(或者是合同没有金额,以最后的结算单金额给我们结算),但是平时我们给对方开出过一部分发票,至今从未计提过印花税,像这种情况,我们是否需要计提印花税,如果计提的话,是以发票金额作为计税依据吗
老师,关于印花税的缴纳,我们是总承包方,和开发公司签的总承包合同,没有一次性按合同额缴纳印花税,是随着每个月开票金额来缴纳的,缴纳的基数是按不含税还是含税呢?合同按价税分离签的
你好老师,帮对方代发工资分录怎么做,具体情况如下,我公司跟对方签了一个物流装卸合同,对方给我付款我开装卸费发票给对方,但是有这样一个情况,我们开的装卸费1万元,对方会付5万元过来,剩余的4万是帮他们代发装卸工工资。这个分录怎么做,合法吗。
老师 装卸费需要交印花税吗 ? 合同是单独跟装卸公司签一年,内容写的是产品装卸单价没有写金额;结算是每个月开一次发票结算一次
每年我们公司会跟集团签一个总工程合同,上面没有具体金额。但是每月会有工程结算书,上面有造价金额。这种情况需要交印花税吗?
开票鸡蛋大类是什么赋码
老师,扫地机在税务年报固定资产填写哪一栏里面?
老师,请问老板以公司名以投资一个新公司,新公司法人以私人账户打款到新公司做股本,这个新公司的发人是原公司的股东,这样打了款还算是以公司名义做的投资不
老师好,24年的进项票能让对方公司作废,25年从新开具吗?
支付购买财务软件尾款时,借:管理费用,贷:银行存款,但是之前应付款中有挂帐,未下账,请问怎么修改?
收到进项发票跨月红冲,分录怎么做,原材料发票,
2024年的增值税减免部分未转入营业外收入,在2025年需要怎么样做分录,需要经过以前年度损益科目过渡吗
老师,21年开的销售发票,现在可以红冲吗?
老师,债券和股票的区别,能用大白话通俗的举例子解释一下么
老师,我公司遇到这个情况,请老师指点一下:去年有一笔业务:本来应该是借:应收账款 贷:主营业务收入、销项税的,但由于工作失误,财务做成了:借:其他业务支出 贷:应收账款 现在发现错误了 怎么冲平?
那如果上一年已经发生装卸费了,但没交过,现在可以补交吗,会不会产生滞纳金或罚款呀?
你好,可以的,所属期选择这个月没有滞纳金,如果你选择以前月份有滞纳金。
好的,谢谢了!
不用客气,工作愉快。