还是本期金额填本年1-9月份的数据,上期金额填去年1-9月份的数据
电子税务局里让填的财务报表,利润表的本期金额是填第三季度的数据还是1--9月的累计数据
老师您好,请问小规模季度报财务报表第二季度利润表,本期金额和上期金额怎么填写?本期金额是写1——6月利润表地本年累计数-14306,还是写4——6月本月数-7125,上期金额是写去年1——6月本年累计数-7466.74,还是写去年4-6月本月数-2334.6元
10月季报财务报表 资产负债表:期末余额【填1-9月的总数】 利润表:本年累计数【填1-9月的总数】 本期金额【填7-9月的总数】 这样填对吗?
申报第三季度财务报表利润表时本期金额填本年累计金额1—9月金额还是填7—9月的金额?上期金额填啥数据?
在电子税务局报报表的时候的利润表的本期数是填9月的累计数减去6月的累计对吗,利润表的上期金额是指去年的第三季度的数
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
老师,我说的是电子税务局上的报表
报表就是填写累计的数字
不是填本期的吗本期就是本年7-9月数据,上期就是去年7-9月数据
本期就是1-9去年的是去年的1-9
本期金额填本年累计到9月的,上期金额填去年12月31 的数据
还有人回答是这样的
肯定不是,上期是1-9月的