你好,你是在之前的账务处理里面修改的吗?那你看一下报表有影响吧。
以前年度已经做了实收资本,但是汇款时没写投资款,现在做验资报告,没有投资款不行,所以股东重新打款过来,问重新收到这笔款账务处理怎么做?可以直接实收资本转其他应付款吗?在以前年度已经申报的汇算清缴和工商年报会有什么影响吗?
老师,我们之前出了一批货60万然后对方因质量问题退回,我们又重新做了一批一样的货价值60万,对方第一次汇了60万元,现在没有汇,请问我们怎么做账?
老师,有笔16年的帐,对方多开了发票15万,我们做了现金付清了,16年账平了。现在要把笔分录冲出来,重新做,做成应付账款,那账上是不是现金多出来,那这个多的15万现金是个什么说法呢,这笔钱要怎么弄,存银行吗
老师你好!我单位有笔收入是发生在3月份的,财务账也已经入过了,但是对方8月份说电子票据开票有误,重新开,现在只能冲红了,我想问下这张票据冲红了,但是在没冲红之前已经做过收入了,是不是把原来的收入做笔相反的账务?
就是一个对方开的一个物业管理费专票,本来开红字信息表冲红了,后来又去税务局办了重新转入,但是这笔重新转入的账分录一直没做,之前什么也没做,请问现在怎么做分录补上这个留底的1269.09的进项税额
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
申报给税务局的和你章上的需要是一样的。
好的,还有啊老师,就是21年12月的科目汇总表多了个所得税费用,但是我不知道这笔分录怎么做的了,您能帮忙看一下么
所得税费用,你去看一下你交了多少所得税,借所得税费用代应交税费,企业所得税。
就是不知道了,能从这个汇总表看一下分录怎么做的么
这个里面看不出来 看出来就不需要这么做的 年累计利润总额-弥补亏损)*税率-之前季度预缴 套公式
下面有个所得税费用借方-94738.58,应该就是这个数据吧
这个是红冲计提的
老师,这个是原帐套里的科目汇总表,这笔所得税费用应该是后面处理的,没有回复过来,这是我现在回复的帐套里的同期表,两个表对比一下要怎么处理才能和第一张的表里的数据一样呢
你看一下你的企业所得税应缴税费,这个有余额没有?
没有老师
没有余额你就不要再管了,你再做的话,他不就有余额了,就不对了,没有余额这个是正确的呀。
当你不知道这个业务是不是正确,那你换另一种方法思维推理一下不就行了?
老师,你看一下第一张图的本年利润的借方是第二张图的借方加所得税费用的金额得到的数据,是不是和这个有关啊
不行啊老师,如果不管他的话,本年利润的金额和利润分配的余额有影响了
是 所得税费用影响本年利润
图一和图二对比,但是它所得税的借贷都是负数,又影响了本年利润,从图二到图一的话这笔分录会应该怎么做呢
你好,你的应交税费怎么没有变化?你所得税怎么做的?看像你所得税费用不一样,但是你的应交税费又是一样的。
老师,看见了,是20年四季度的,在21年1月份做的,这笔分录应该是错的,你看按照第一张汇总表的情况应该怎么处理分录?
你好,小企业会计准则跨年可以这么做的
我们是企业会计准则,按图一的科目汇总表来看应该是冲了1月份的这笔分录,然后做了借本年利润贷应交税费,老师你看一下分录是不是这么做?如果不是又应该怎么做呢
做的更不对。借以前年度损益调整 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 借所得税费用负数