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老师,我本月开票销项税额是1万,由于我红冲发票销项-2000 ,那我申报增值税的时候是不是直接按照8000填写销项税额?

2023-10-08 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-08 10:24

您好,对的,是和这个意思的哈

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您好,对的,是和这个意思的哈
2023-10-08
进项税额,你这个对应认证发票没,认证填写附表2 第2栏就可以,留底税额主表是自动生成,不填写附表2
2021-04-09
你好  按9万来 缴纳 增值税。   因为你红冲了要把你1万减去来报增值税的 
2021-08-16
你好,不需要转出 ,你这个不是不得抵扣,不需要转出,你认证进项税额吗,附表2 第2栏填写4291.21 留底税额主表会自动生成不需要填写
2021-04-09
你开了红字发票之后直接在附表三对应的税率栏填写负数就行了
2020-08-06
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