同学,你好 嗯,是对的
实际发生成本借:工程施工-项目-材料费 贷:银行存款/应付账款2.开出发票确认收入借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-项目-材料 项目完工做结算 借:工程结算 贷:工程施工 -项目-材料 同时做借:本年利润 贷 工程结算 这样操作是合理的吗?
实际发生成本借:工程施工-项目-材料费 贷:银行存款/应付账款2.开出发票确认收入借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-项目-材料 项目完工做结算 借:工程结算 贷:工程施工 -项目-材料 同时做借:本年利润 贷 工程结算
老师 工程施工的会计科目可以这样做吗? 发生成本时 借:工程施工- XX项目 贷:原材料/库存商品/应付职工薪酬 开出发票做收入时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 销项税 结转成本:借:主营业成本 贷: 工程施工
老师,计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没?能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
支付劳务费时借应付劳务费98000贷银行存款98000 收到发票时借工程施工-合同成本-人工费98000 贷应付劳务费 成本结转时借主营业务成本90350 贷工程施工-合同成本-人工费90350 这样对吗?
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
我们开出去的发票是:建筑服务*工程施工,成本票就是材料票,干活的分包给劳务公司,开给我们的建筑服务*劳务费发票,这样是没问题的吧?
同学,你好 没什么问题
如果我们把整个项目料工都包给别人干,直接给我们开 建筑服务*工程服务发票按这个入成本就可以是吧?
同学,你好 是可以的
人工这一块,如果找临时工干活就让干活的人去税务局代开劳务发票,我们代扣代缴个税?或者承包给劳务公司,直接给我们开劳务费发票入工程施工~劳务成本后结转到主营业务成本?
同学,你好 嗯嗯,对的
如果是连续几个月干活可不可以直接做工资表按工资薪金发放?
同学,你好 那要缴纳社保
我们这社保查的不严,好多都没给买社保着。农民工工资都是按工资薪金支付的
同学,你好 如果查得不严,可以的
谢谢老师
不客气,祝工作顺利
老师,附加税可以在缴纳的当月计提吗?还是必须要在月末或者季末先计提?
同学,你好 当月计提,次月缴纳