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单位老板出去旅游开的住宿费专票,餐费普票,分录怎么写?进项我可以抵扣?可以做差旅费?

2023-10-07 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-07 15:15

同学,你可以当出差就是记入差旅费

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快账用户2078 追问 2023-10-07 15:15

还会被查出来?他就给我餐费住宿费、每月把飞机票给我,他是自己去旅游的

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快账用户2078 追问 2023-10-07 15:16

没有把飞机票给我

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齐红老师 解答 2023-10-07 15:19

同学,我这样说,你们可以做一些出差单,当做出差,如果 想报销的话,当然正规法人个人的消费,与生产经营无关是不可以报销的

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快账用户2078 追问 2023-10-07 15:21

出差的住宿费我还抵扣?

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快账用户2078 追问 2023-10-07 15:21

分录怎么写

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齐红老师 解答 2023-10-07 15:23

同学,如果 是差旅费是可以抵扣的 借:管理费用 ——差旅费 应交税费——增(进) 贷银行存款

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您好,这个是与生产经营有关?若个人消费,不能报销
2023-10-07
同学,你可以当出差就是记入差旅费
2023-10-07
餐饮专业发票是不可以抵扣进项税额,可以计入差旅费的
2021-05-21
您好, 这种进项不可以抵扣了
2023-08-31
同学 你好 选择了差额简易征收是不可以抵扣专票的噢。
2023-04-10
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