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甲公司(增值税一般纳税人)以自产货物一批对外投资,该批货物的成本为80000元,市场不含税售价为120000元。已知增值税税率为13%。 (1)计算分析甲公司该业务的销项税额。 (2)编制甲公司该项业务的会计分录。

2023-10-06 21:48
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2023-10-06 21:48

您好,这个是全部的吗还是

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您好,这个是全部的吗还是
2023-10-06
(1)甲公司该业务的销项税额计算如下: 销售额 = 452000 - 45200 = 406800元 销项税额 = 销售额 × 税率 = 406800 × 13% = 52884元 因此,甲公司该业务的销项税额为52884元。 (2)甲公司该项业务的会计分录为: 借:银行存款 399720 贷:主营业务收入 406800 应交税费-应交增值税(销项税额) 52884
2023-10-10
同学你好 计算甲公司当月该笔业务的增值税销项税额。——(90000-9000)*13%
2022-03-28
您好 借:管理费用 1130 贷:应付职工薪酬 1130 借:应付职工薪酬 500*2=1000 贷:主营业务收入 500*2*0.13=130 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:主营业务成本 500*1.2=600 贷:库存商品 500*1.2=600 该项业务对当期利润的影响金额=1000-600-1130=-730
2020-07-03
甲公司当月该笔业务增值税项税额=166000*(1-10%)*13%
2022-04-20
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