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老师,我们单位21年取得一张固定资产和材料的增值税专用发票,已经勾选认证,税务局现在通知对方没有缴纳增值税,要求我们进项税转出。具体分录应该怎么做?

2023-09-27 09:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-27 09:07

你好,借固定资产原材料,贷进项税额转出。

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快账用户3877 追问 2023-09-27 09:08

跨年不涉及以前年度损益调整吗?

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齐红老师 解答 2023-09-27 09:09

因为固定资产和原材料不涉及损益。

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快账用户3877 追问 2023-09-27 09:12

那需要补提固定资产折旧吗?

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齐红老师 解答 2023-09-27 09:15

你好,我建议你先联系一下对方,如果对方能把税款直接交上,咱就不用补折旧了,要是不能补交上,那咱就不折旧。

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快账用户3877 追问 2023-09-27 09:17

联系过了,对方现在交不上增值税,那补提折旧的分录应该是?

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齐红老师 解答 2023-09-27 09:22

借以前年度损益调整,贷累计折旧。

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你好,借固定资产原材料,贷进项税额转出。
2023-09-27
您好 销项税额(339000+2260)/1.13*0.13=39260 进项税额26000+390+1040=27430 应纳增值税39260-27430=11830
2022-10-31
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2022-05-29
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2021-04-10
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2019-09-03
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