这没法开呀,必须有对方申请的。
老师,请问一下客户已经抵扣了的发票,现在做红冲,客户开的红字信息表只红冲了多出部分的发票金额,没有红冲对应的发票,可以这样操作吗?
老师,请问客户的发票已抵扣需要作废,客户也开出了红字信息表,我这边需要怎样操作后才能开出正确的发票给客户?
我们开给客户的专票 客户已经抵扣了,现在我们要冲红我们开的这张票,是我们开信息表还是客户那边呢
老师,我们开给客户的发票,客户已经抵扣了。现在要红冲,客户开了红字信息表,现在是我们开红字发票。但是信息表里面根据客户给的编码查不到这个红字信息表。
请问,我这边是开票方,发票客户已经抵扣了,现在需要红冲掉,是我这边申请红冲还是客户那边申请红冲?
打算新入股一个公司,但是目前本公司盈利五十万,新入股成员准备投资五十万用于购买设备,这时公司是不是就存在不盈利了,原公司老板是不是就可以不交企业所得税了,这样一来对新入股成员公平吗,这种情况怎样来合理规避这个问题。
三月新来的公司要工商年报嘛
老师您好,请问一下,收汇,结汇,调汇这三个有什么区别?
请教一下,计算消费税税率时,什么情况下,需要÷(1—消费税税率)×消费税税率 什么情况下不用÷(1—消费税税率)而是直接就直接×消费税税率 烦请详细解说一下,非常感谢! 在进行组价的时候,计算消费税,都要÷(1➖消费税税率)后变成含消费税的价款再×消费税税率。 在以上图片在计算消费税税率时,对于不含消费税的销售额价税分离后 为什么不÷(1➖消费税税率)变成含消费税的售价再×消费税税率,而是用价税分离的售价直接×消费税税率?烦请详细解说,非常感谢!
董孝彬老师在吗,老师专项附加扣除是每个月扣除,还是每年扣除
老师,凭证汇总表在哪里打印
老师专项附加扣除是每个月扣除,还是每年扣除
老师,我之前能开数电票,怎么现在提示我说只能开纸质票,怎么回事?
P/A哪一个是已知数哪一个是未知数呀?
出纳报销是400,他拿回来的发票有450,那会计怎么做账务处理?
客户已经提交红冲申请了,我是不是可以直接在电子税局进行红字信息确认单录入?
是的,是的,对方申请了,你点确认直接开具就可以。
在哪里点确认啊?
您好,您是什么开票软件?
电子税局啊
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NDU3OTQzMw==&mid=2649849105&idx=2&sn=360954f05cadf059b3666e974d5dd0c9&chksm=87787197b00ff881df68c7a8556561c5fe6b58d140b1fb44d8d8127fd3ebb9d00df772eeb8f8&scene=27我链接可以参考一下哟。
我以前开纸质发票用的是税控开票软件。现在是用电子税局直接开
可以的,可以的,没有问题。