对的分录没有问题哦
老师 1.付单位材料款 款已经付了,发票没有到的话我分录这样做对吗?借~应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借~原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗? 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
老师你好,公司是小规模纳税人,买了一笔库存商品,只支付了预付款,借:预付账款 贷:银行存款如果以后钱付完了借:库存商品 贷:预付账款 银行存款是吗?
老师,付款给供应商,供应商没有开发票来,借:预付账款,贷:银行存款。后期供应商开发票来了,借:库存商品,借:应交增值税进项税额,贷:预付账款。是这样挂账吗?
老师,小规模纳税人,先预付了卖家账款我是做:借:预付账款,贷:银行存款 后面收到货,但未收到发票我是做:借:库存商品,贷:应付账款一暂估款,这样做对不对吗
老师,预付账款没有收到货是不是 借:预付账款 贷:银行存款 然后预付账款如果收到了货,就是 借:库存商品 贷:预付账款
购买一块地建厂房,购买和摊销的分录
老师,咋看以前年度有没有亏损,从哪里看
老师月底的工作是啥呢?
老师,个体户季度未超30万的减免税额放在营业外收入里面的,这部分营业外收入填在年度经营所得报表哪一栏里面?
老师,公司换名后,以前没有开出的发票应该怎么处理
老师,公司实缴的个人股东把股份转给另一家公司,分录怎么做?
老师,一个传媒公司名下有好几家公司,现在面临发票不能开,因为要贷款要把另外一个股东踢出去,变更法人,工商年报几年没报公司都被异常了,这样的公司可以去上班吗
工人工资5000元交个人所得税吗?
老师,你说一些灰色支出如何记账
1-1.计提个人所得税 借:利润分配——未分配利润”2835000 贷:其他应收款——股东借款 2268000 贷:应交税费——应交个人所得税 567000 1-2.缴纳个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 567000 贷:银行存款 567000。老师按照您的分录,其它应收款没有平呀?还差567000元。
销货时如果票开了,钱收的比较晚,不在当月收的, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 这个是这样吗?
是的很正确的哦哦
也是普票,小规模纳税人
嗯对的,分录没问题
老师,如果进货的时候,用的应付账款,销售时用应收账款,这样可以吗
可以的,思路正确哦
老师,如果付款/收款,和发票都是一天完成,是不是不用这两个科目,直接用银行存款就可以了?
也是可以的,不能说错误,只是有一点点瑕疵
老师,也就是说进货的发票,供货商欠着我票,我的商品销售完了还没给开来的情况,我也可以商品入库,我销售完后也可以结转主营业务成本,是这样吗?
是的是的,销售完了确认收入,成本。采购进来确认库存商品
谢谢老师
客气期待你的好评哦哦
老师,像这样的发票未给我开,报印花税的时候不是填不含税金额吗,这样我该怎么报,不知道对方开的票是几个点的税
是的要写不含税,要先和对方确认下哦
老师,那入库时知道含税价有必要暂估入库吗?
是的必须暂估的哦哦
老师,暂估分录该怎么写?
借库存商品暂估贷应付账款暂估