你好!你是暂估什么费用
请问一下,材料暂估入库和发票来了冲暂估的凭证怎么做?
暂估入库怎么做会计凭证?
收入暂估和冲收入暂估凭证怎样做
20年做暂估入库,21年一直未收到票,凭证怎么处理
原材料暂估入库的整套凭证要怎么做
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
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你好!你可以借管理费用-暂估 贷应付账款
可以借:应收账款 贷:主营业务收入吗?
在不在?老师。
你好!是人家支付给你们的话,就是这样,贷主营业务收入-暂估
还没支付给我们呢。
你好!是的。借方计入应收账款。
借:应收账款 贷:主营业务收入 老师,所以这个是对着的是吧,暂估收入。
您好,是的,借贷方对应