您好,这个是这样的,借 银行存款 贷 预收账款 应交税费 然后每期从预收账款核销到主营业务收入
老师,麻烦问一下,教育培训学校机构发生学费退费,应该如何做账务处理
老师,您好培训学校的预收一年的学费、每个月计提应收的学费,这两个分录怎么做?
老师培训学校类的民非企业如何做账?
老师你好,问下培训机构的账务如何做呢?一家舞蹈培训学校,什么原始凭证都没有
老师,培训学校负担的学员餐费如何入账呢?
对公转帐付款时不小心把交易摘要货款写成了运输费会怎么样?
医生自接出诊费用怎么核算记录
监事就是监事,不是股东吧,股东要有持股比例的才是股东对吗
行政单位收到财政拨付专项债资金200万元,次月将专项债资金转到专项债资金专户,轻问这两笔账财务会计和预算会计如何核算
水电费是上个月12.10交的,水费交了96.8元,电费交了250元,现在水费欠费47.45,电费剩下8.31,宿舍有五个人住了35天一个人住了26天,怎么平摊,计算明细算一下
前股东入资怎么入账,已经不是股东了,入实收资本的话要交印花税的
补做以前年度的银行,前股东的入资款,分录是什么,结转的分录是什么
水电费是上个月12.10交的,水费交了96.8元,电费交了250元,现在水费欠费47.45,电费剩下8.31,宿舍有五个人住了35天一个人住了26天,怎么平摊
补做以前年度的银行,银行交的是社保费,借以前年度损益调整,贷银行存款。之后还需要结转吗,结转怎么做
补做以前年度的银行,银行交的是以前的社保费,借以前年度损益调整,贷银行存款就可以吗,还需要做什么吗
收款时, 借:银行存款 贷:预收账款 核销时 借:预收账款 贷:主营业务收入
嗯对,没错的这个,理解的对