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老师,我们是小规模纳税人建筑公司,我们有个业务没资质挂靠在别的企业,我们收到工程款预付款工人工资和材料款,材料款是对方直接转的材料供应商,这几笔内账要怎么做

2023-09-22 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-22 11:52

你好 借:银行存款 贷:其他应付款

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快账用户7992 追问 2023-09-22 13:52

那是不是往来都要用其他应付款

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快账用户7992 追问 2023-09-22 13:53

跟这个公司的

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齐红老师 解答 2023-09-22 14:01

是的,这个相对应都是这样类型的,你都放到其他应付款核算的

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相关问题讨论
你好 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-09-22
你好; 那这个材料费最终是你们会承担吗。 只是总包那边 把你的应收账款扣除了 质保金和材料款, 之后的金额才会支付给你们是吗?
2022-03-25
你有采购材料进来,然后卖给这家公司就没有什么风险。
2021-12-17
同学你好,预付的材料款,是否收取税费,要双方协商,有的单位收,有的单位不收。建议还是多少收点。
2021-03-06
您好 发放工资支付款项的回单 然后您公司的委托发放工资 支付材料款的委托付款说明
2021-03-04
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