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老师,就是这边我们去年银行收手续费,我们用回单入账,上次月税务局喊我们请银行开发票,发票已经开了,我是把发票直接放在去年12月凭证里面,还是放在本年,放在本年怎样入账,肯定不能作为本年成本处理,以前年度损益好像也不合适。所以不知道怎么处理这样发票

2023-09-22 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-22 10:58

同学,你好 放在本年 你先把去年的分录红冲,再按照取得的发票,重新做账

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快账用户2621 追问 2023-09-22 12:49

去年不是已经汇算清缴了呀。

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齐红老师 解答 2023-09-22 12:50

同学,你好 这和去年做了汇算清缴,没关系的

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快账用户2621 追问 2023-09-22 13:01

我不是很理解老师,去年我已经做了成本入账了,老师,如果红冲就是银行存款也红冲,我还是不明白老师,不是话,我红冲了,相当于我去年汇算清缴申报要重新申报呀,有没有其他比较合适方法,学术浅,我不晓得这种情况咋个操作,老师

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齐红老师 解答 2023-09-22 13:04

同学,你好 你之前的分录发我一下

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快账用户2621 追问 2023-09-22 13:06

借:财务费用,贷银行存款

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齐红老师 解答 2023-09-22 13:08

同学,你和 你本年,收到发票做分录 借:财务费用 负数 贷银行存款  负数 借:财务费用 贷银行存款

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快账用户2621 追问 2023-09-22 13:10

老师你回复这个我当参考,我在咨询其他的,你这个分录当没做调整,

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齐红老师 解答 2023-09-22 13:12

同学,你好 这个就是调整,你之前年度的财务费用没有发票,所以是暂估,现在就是红冲,然后根据发票重新做

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快账用户2621 追问 2023-09-22 13:20

老师我怎么可能是暂估呢,银行收到手续费是16块,我就借财务费用16块,贷,银行存款16,去年已经入成本,今年开发票,最简单的就是把收到发票附在去年发生凭证后面。

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齐红老师 解答 2023-09-22 13:21

同学,你好 没有发票就是暂估 你说最简单的就是把收到发票附在去年发生凭证后面。 你发票开的时间是今年的,不可以放在去年的凭证里

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快账用户2621 追问 2023-09-22 13:27

如果我不放在去年,放在今年,老师你分析不到位,也不够专业,我已经找到答案了,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2023-09-22 13:36

同学,你好 这种情况很常见的,都是这么操作的

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