你好,没错的,就是这么做的
我们公司开了分公司,从公司拨的备用金3万,公司做账 借:其他应收款-分公司3万 贷银行存款3万,分公司做账,借银行存款3万,贷其他应付款-总公司是这样吗
有一笔理赔款需要致富,发票已开给总公司,现在总公司把这笔款转给分公司由分公司支付,做账目录如下:总公司:借主营业务成本贷银行存款,分公司:借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,这样做账是对的吗?老师
老师,你好,我们是做车险的,现在要对个人客户进行理赔,总公司对私转战额度不够,总公司把这笔款转给分公司由分公司代付,分公司做账:借银行存款,贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,分公司这样做账对吗? 那总公司怎么做账?
之前总公司开票100万,账户用不起,然后分公司收的款。当时分公司做的借银存,贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司,分公司冲销了借其他应付款,贷银存。那现在总公司做分录借银存,贷其他应收款,总公司其他应收款就是-40几万了。怎么办呢
疫情期间分公司网银不能用,给员工发工资,是直接用总公司账户转给员工的,总公司写分录:借其他应收款-分公司,贷:银行存款,对吗?分公司正常做工作,借:应付职工薪酬,贷其他应付款-总公司,贷代扣代缴保险,还款时,借其他应付款-总公司,贷银行存款。这样写分录对吗
用友u8薪资管理工资变动汇总了怎么取消
装修装饰公司,给物业交电费怎么做分录
通过申报营业收入-利润总额测算您的扣除总额,与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大,请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。
关税完税价格,完税价格是完了什么税?
老师,总账与明细账的登记有什么区别,有没有模版
题目中说以公司可变净资产账面价值是多少?没说公允价值,那是要把它算到公允价值还是怎么说?如果说他题目中有说到是跟假设与公允价值相等,那就要用这个账面价值来算,没有说是不是要把它算到公允价值,还是怎么说呀,我看多数题目中上面这样就是。嗯,你公司面的净资产账面价值为多少?直接再按这个乘那个公公,比例股权比例了。
未正式生产,前期领用低值易耗品用于生产准备工作,应该计入管理费用还是制造费用?
董孝彬老师在吗,找老师在吗
老师好:购买设备配件大约2万元,没有发票,是不是就不能算成本了
一问:长期待摊费用到一年内,什么都不用变是吗,还是长期待摊费用是吗?二问:长期借款一年内,要转成短期借款吗
老师,现在的问题是总公司分摊了很多笔费用(50笔以上),有差旅费,业务招待费等等,我分公司确定费用的时候,如果我要确定具体的管理费用,工作量有点大
那这个没问,没有办法,只能这么做
好的老师,假如总公司分摊给第一分公司的费用已经30000了,但是第一分公司只转回10000,第二分公司转回5000,总之没有转回到30000给总公司,按道理我这月实际发生了30000的费用,但是账上我确认的费用只有15000,这样是合理的吗?
那这样肯定是不合理的
那我需要我怎么做呢,分公司做账,借:管理费用 贷:其他应付款-总公司吗,把已经实际发生的费用,全部实际挂账,这样做吗?
对,是没错,事就是就这么做
老师,还有什么需要注意的吗,比如分公司确认费用需要什么原始凭证?
这个其他就没有什么需要注意的,可以分公司用复印件附在后面
老师,最少有,50笔,发票的复印件都要附在后面吗?
对,我觉得是需要附在后面