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小规模纳税人跨年冲去年的普票后不再重开蓝字发票,可以重开吗?需不需要调整去年的报表,还是提现在红冲的当月?如果当月收入不够冲,是不是要分摊到不同的月份?还是增值税用贷方负数提现?

2023-09-19 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-19 17:03

你好,可以的,直接做到今年红冲今年的收入就可以了。

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齐红老师 解答 2023-09-19 17:03

全部都按照今年的业务来做,如果你做以前年度损益调整的话,你的增值税销售额和所得税的销售额就会不一致。

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你好,可以的,直接做到今年红冲今年的收入就可以了。
2023-09-19
对,做账的话是这么做的。
2024-04-12
您好,这个的话,是属于放在那里不红冲的,你好
2024-01-31
现在是可以冲红的. 具体步骤如下:若对方未抵扣该专票,可将发票退回来,按原税率冲红,再按现税率补开发票;若对方已抵扣,则需对方提供开具红字发票信息表,经其税务局批准后,把信息表传递给公司,再按原税率冲红,之后按现税率补开具发票. 至于12月份的申报表是否只能去大厅申报,需分情况看:若冲红后销售额和销项税额不为负数,可正常在网上申报;若冲红导致销售额或销项税额出现负数,一般网上申报无法通过,此时则需到大厅申报.
2024-12-10
您好同学,咱这个红冲的发票呀,不牵扯到年度损益调整,我们直接用主营业务收入写金额写负数就可以了,在你填开红字发票的当月就可以了,不牵扯到以前年度影响的,因为这个不涉及到汇算清缴调整。
2023-01-02
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