在具体的什么问题。
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
家装公司,一般纳税人现在税率多少哦,谢谢啦 那小规模就普票是1%,专票3%对哇
你好,装修公司一般计税9%,简易计税3%, 小规模的1%。
小规模的你可以放弃1%开3%。
某航空运输企业(一般计税方法纳税人)购买航空器材花费1 000万,取得增值税进项税额130万元,消耗航空油料以及后勤的进项税额为13万元。国际运输服务取得不含税收入6 000万元,国内运输服务取得不含税收入4 000万元。 Q:如何选择才能使增值税税收负担最小?
国际运输服务不需要缴纳增值税 国内的4000万乘以9%-允许抵扣的进项 你这个13万需要分国内还是国际使用的,如果分不开的话,计算抵扣,然后这个航空器材130万全额可以抵扣。
现在做5月份的账,我用了待认证进项税,但是抵扣明细可以看到已经抵扣的,直接入了进项税。售开了发票,做了销项税,但是月底的时候发现进项+待认证进项税大于销项。月末咋做分录结转啊
借应交税费应交增值税销项、 应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费、应交增值税进项
疏散指示牌,开票大类是什么啊?公司主要是卖消防器材的
你好,这个是不锈钢材质的。
你好金属制品*指示牌。
全电发票项目信息维护好了为什么开票时候开票信息这里空的,检索也是赞无数据
好,你增加的在哪里啊,怎么没有看到。
查长期挂账往来原因,怎么查
看这个吗,请问具体要怎么看
看明细账 第二个这个所有的科目都在这里面,你看明细啊,哪个长期挂账。
是要点那个联查凭证吗,这个表就是辅助明细账表
你好,财务会计里面,你总找账 然后找明细账,明细账里面你具体的哪个科目写上编码搜就可以了。
是这样查的呀
你一个一个的明细查。比如二级科目是A公司,你只查这个不行,他不是有一个代码。
好,你增加的在哪里啊,怎么没有看到。 在这里呢
按照上面的这个搜解码试一试,001002。