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公司是4s店铺,卖新车的但是公司之前自己买过几辆车做试驾车,现在把这试驾车用了一年卖出去了,比如现在卖出去10万,但是未开发票,这个收入安其他业务收入确认怎么交税

2023-09-18 08:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-18 08:42

这个还是按13%交增值税

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快账用户9271 追问 2023-09-18 08:45

不能安国定资产清理处理对吧

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快账用户9271 追问 2023-09-18 08:47

计算也是安10万÷1.13后的收入确实交税?不是安卖出去和买入后差价确认收入交税?

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齐红老师 解答 2023-09-18 08:53

借:固定资产清理         累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。 结转清理余额 借:资产处置损益/营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户9271 追问 2023-09-18 11:23

去年财务没做固定资产那这个怎么确认二手车交税

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快账用户9271 追问 2023-09-18 11:24

去年6月买入,财务没做固定资产,直接做销售收入的现在卖出去10万没开发票

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齐红老师 解答 2023-09-18 11:26

去年怎么做的账呢?

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快账用户9271 追问 2023-09-18 11:27

直接做销售给客户一样交税确认收入

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齐红老师 解答 2023-09-18 11:31

那么就正常结转购买的成本

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快账用户9271 追问 2023-09-18 13:00

我现在搞不懂的是,当时公司销售给公司做的销项税,然后又属于买入也有进项,现在卖出去二手车10万元 买入时候7万,那我整个分录应该怎么做,有点晕

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齐红老师 解答 2023-09-18 14:06

就是按正常的销售做收入,结转成本就是

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这个还是按13%交增值税
2023-09-18
您好,没有打款挂往来 借:应收 7 贷:主营业务收入 7/1.13 销项税 7/1.13*13%
2023-11-25
同学, 你好。 这种情况等于是企业老板的两个公司之间税负的转移。
2021-08-04
你之前账上没有做,那这个现在开红字发票也不做账,退钱做借银行 贷其他应付款-老板
2021-03-13
需要缴增值税 因为你们有收入的 你是一般纳税人的话13%的增值税 附加税12% 印花税万安分之三 所得税看利润 小型微利企业附加税和印花税可以减半 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税销项 没有成本
2022-06-18
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