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您好,老师,一般纳税人 8月开的销项票 9月才收到进项票 要怎么处理? 方案1是 8月销项先前额上税 然后9月收到的进项申请退税 这个方案的风险是 税务局可以会启动稽查程序 方案2是 同时又几个老会计都说到 8月的增值税先申报,然后不缴纳 产生滞纳金。 就可以用8~9月份多余的进项来抵掉。 只是不知道具体方法。所以想要询问这种方式的具体操作方式。请老师教一下,在线等,急,谢谢!

您好,老师,一般纳税人     8月开的销项票    9月才收到进项票      要怎么处理?

方案1是      8月销项先前额上税   然后9月收到的进项申请退税   这个方案的风险是 税务局可以会启动稽查程序  
方案2是       同时又几个老会计都说到   8月的增值税先申报,然后不缴纳 产生滞纳金。 就可以用8~9月份多余的进项来抵掉。  只是不知道具体方法。所以想要询问这种方式的具体操作方式。请老师教一下,在线等,急,谢谢!
2023-09-16 18:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-16 18:16

同学您好,如果您企业的资金流比较充裕,建议您就9月15号正常申报增值税,正常缴纳。不要产生不缴纳的请情况,会影响您的税收评级,

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齐红老师 解答 2023-09-16 18:21

您说的第二种方法,就是正常在9月15号申报增值税,但是不扣款,形成欠税2.6万, 等到10月15号申报增值税的时候,您这个时候, 拥有的销项总额=8月形成的销项总额%2B9月形成的销项 拥有的进项税额=9月认证的进项 应该缴纳的增值税=拥有的销项总额-9月认证的进项%2B因为8月欠税产生的滞纳金

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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