齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,不确认收入先挂个往来,这个不能跨年哈,不能让税务认为晚交所得税了 借:应收 贷:其他应收款 销项
借:应收贷:应交增值税—销项对嘛?企业所得税有规定不能跨年嘛?
您好,我的分录把收入用其他应收款 挂着,当然不能跨年啊,税务要比对增值税开票收入和我们账上确认的收入的呀
不是应交税费嘛?不能跨年嘛?如果按完工程度
您好,我把税金科目 简写为 销项税了,。借:应收 贷:其他应收款 应交税费-应交增值税-销项税 按完工程度也是有部分收入的,不会一点都没有完工嘛
哦,明白了。这样避免不了跨年确认收入
您好啊,是的,建筑工程能跨年,但收入也要合理确认一些哈
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借:应收贷:应交增值税—销项对嘛?企业所得税有规定不能跨年嘛?
您好,我的分录把收入用其他应收款 挂着,当然不能跨年啊,税务要比对增值税开票收入和我们账上确认的收入的呀
不是应交税费嘛?不能跨年嘛?如果按完工程度
您好,我把税金科目 简写为 销项税了,。借:应收 贷:其他应收款 应交税费-应交增值税-销项税 按完工程度也是有部分收入的,不会一点都没有完工嘛
哦,明白了。这样避免不了跨年确认收入
您好啊,是的,建筑工程能跨年,但收入也要合理确认一些哈