对的,是的,是这么做的。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
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老师如果一个工人某月计提工资是5100元,然后扣除社保484元,实际应该发放5100-484=4619元,但是只给员工发放了4500元,这种情况申报个人所得税按哪个金额申报呢
4984按照这个来申报的。剩余的支付了之后再申报个税。
老师怎么算的呀
4500加484按照这个来算的。
老师我没太明白,如果计提工资是5100元,然后扣除社保484元,实际发放工人工资是4616元,那么这种情况申报个人所得税就是按5100元来申报 要是4616元只给发票4500元,那就用所发放到工资加上扣除申报金额来申报4500+484=4984对吧
好,他和你计提的没有关系的。实际发到手的,加上扣除的个税,加上个人负担的社保公积金,按照这个来申报。
好的谢谢,老师如果没有扣除项(个税,社保公积金)那就按实际发放的金额来申报是吧
你好,没有交个税的,是这么做。
好滴谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师请问下如果本月有850元未发给员工(本月工资欠员工850元),那么在发放次月工资时连同这个850一起发放,那么这个人次月的发放额是次月的全部金额+所欠的850元吗,但是当月的实际工资就少于当月的发放工资了是吧
对的,是的,是这么做的。
老师那就是次月实际发放工资多于次月实际计提工资,这样没事是吧,就用次月的工资表做附件
你好,可以的,可以调整的。