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老师,我运输公司用现金付员工宿舍的电费1643元,借管理费用1643 贷库存现金1643 8月15日发放6月份工资,从工资表里扣除员工电费1643元,剩余发放给员工。这个业务不会写分录。

2023-09-11 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-11 10:49

您好,您的意思是借应付职工薪酬 贷其他应收款

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快账用户1406 追问 2023-09-11 10:51

上一个分录是对的吗?后一下是这样写吗? 借应付职工薪酬1643 贷其他应收款1643

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齐红老师 解答 2023-09-11 10:52

对,等下次发放工资的时候冲销其他应收款

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快账用户1406 追问 2023-09-11 10:54

那发放时分录是这样吗? 借其他应收款1643 贷银行存款1643

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齐红老师 解答 2023-09-11 10:54

对,是没错的,这么做的

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快账用户1406 追问 2023-09-11 11:04

老师,按你说的,那我公司付电费时就要写2笔分录 借管理费用一一电费1463 贷库存现金1463 借应付职工薪酬1463 贷其他应收款1463 然后是发放时再做, 借其他应收款1463 贷银行存款1463

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齐红老师 解答 2023-09-11 11:04

对呀,没错,就是这么做

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相关问题讨论
您好,您的意思是借应付职工薪酬 贷其他应收款
2023-09-11
同学你好 1.借:原材料400 贷:库存现金400 2.借:其他应收款2000 贷:银行存款2000 3.借:库存现金15000 贷:银行存款15000 4.借:应付职工薪酬15000 贷:库存现金15000 5.借:管理费用500 贷:库存现金500 6.借:管理费用1900 库存现金100 贷:其他应收款2000
2022-04-25
对的,是的,是这么做的。
2022-08-17
你好,请把题目完整发一下
2022-01-10
你好 就100元的费用做冲销费用吧,这个因为之前就是不正规的做法
2021-03-30
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