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老师我们单位收到260万的专项款,我们是高新企业这个我怎么做分录呢。

2023-09-07 12:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-07 12:13

同学,你好 借;银行存款 贷;专项应付款

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快账用户3013 追问 2023-09-07 12:14

不应该是递延收益么

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快账用户3013 追问 2023-09-07 12:14

这是给我们的研发项目款

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齐红老师 解答 2023-09-07 12:15

同学,你好 你不是补贴,你是专项款

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快账用户3013 追问 2023-09-07 12:17

是的我这个是专项款,我单位研发一个高新项目给的补助

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齐红老师 解答 2023-09-07 12:17

同学,你好 那分录应该是 借;银行存款 贷;专项应付款

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快账用户3013 追问 2023-09-07 12:17

说这个补助不缴纳企业所得税的,这个钱只能用在我这个项目

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齐红老师 解答 2023-09-07 12:18

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户3013 追问 2023-09-07 12:18

专项支付款是负债科目?那以后这个科目转去哪里

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齐红老师 解答 2023-09-07 12:19

同学,你好 借:专项支付款 贷:银行存款

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快账用户3013 追问 2023-09-07 12:20

我这个钱都用于买材料,设备还有技术人员工资开支了,那怎么做分录呢?老师你上边的回复我没太理解呢

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齐红老师 解答 2023-09-07 12:22

同学,你好 你收到钱 借;银行存款 贷;专项应付款 你支付的时候 借:专项支付款 贷:银行存款

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快账用户3013 追问 2023-09-07 12:29

那我买材料时候怎么弄

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快账用户3013 追问 2023-09-07 12:29

我支付高新技术企业人员工资怎么做账

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齐红老师 解答 2023-09-07 12:30

同学,你好 全部用这个 借:专项支付款 贷:银行存款

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快账用户3013 追问 2023-09-07 12:33

借方:原材料 贷方:应付账款 借方:应付账款 贷方:专项应付款 借方:专项应付款 贷方:银行存款

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齐红老师 解答 2023-09-07 12:34

同学,你好 你花专项款,不计入什么费用、原材料的

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快账用户3013 追问 2023-09-07 12:35

专业应付账款和递延收益有什么关系

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齐红老师 解答 2023-09-07 12:35

同学,你花 没有关系

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快账用户3013 追问 2023-09-07 12:36

老师你把你理解的收到专项应付款和花专项应付款的分录帮我写下,我现在没理解

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齐红老师 解答 2023-09-07 12:37

同学,你好 你收到钱 借;银行存款 贷;专项应付款 你支付的时候 借:专项支付款 贷:银行存款

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同学,你好 借;银行存款 贷;专项应付款
2023-09-07
借银行存款,贷专项应付款 借固定资产,贷银行存款, 借研发支出私有化或者是资本化, 贷银行存款 对应的成本费用,发生了借专项应付款、贷其他收益或者营业外收入。
2023-09-07
你好  借银行存款贷 营业外收入 - 补助收入  
2021-07-29
这个是你们的费用还是成本吗 以后还给你开嘛
2020-10-11
可以混在基本户里边,只是那个本子登记一下,这个自己的开支情况
2023-06-26
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