同学,你好 借;银行存款 贷;专项应付款
郭老师,我们收到进项专票35万。预付账款借方金额是156237.92.有打款给我们开票的单位118000.这个我怎么做分录呢?发票内容是技术服务费
老师好,我们公司收到了高新企业的补贴,这个怎么做账呢,分录怎么写
老师我们单位收到260万的专项款,我们是高新企业这个我怎么做分录呢。
收到政府补助260万专项款,怎么做分录,高新技术企业,这个钱用来买设备和支付高新技术企业人员工资
利润分配,怎么调成本年利润,分录怎么做?
底薪3100干了9天请问怎么发工资
老师一个人可以在两个公司发工资吗?一个给他交社保,一个不给他交社保,然后两边都能给他报个税吗?
交完社保现在电子税务局上有个人和单位承担的明细么?
请问放行的报关单上的境外收货人报关行写成出口人的英文名称了,可以改吗?或者说不改会影响外汇核销吗?
老师,请问怎么把2月份的工作表中所有数据不变的情况下,把期末库存转为3月份的期初库存
老师,我们公司为一般纳税人。现在有客户到我们公司来然后商务洽谈然后给客户报旅游团一共3000元请问是开专票还是开普通发票如果是专票的话旅游的话能不能抵值税额?
大数据时代对财务人员知识结构的新要求的内容有哪些
请问投资收益付现和利息费用付现需要计入经营活动现金流量中吗?
你好老师,我接了一个搅拌站的代理记账,不知道从哪里下手
不应该是递延收益么
这是给我们的研发项目款
同学,你好 你不是补贴,你是专项款
是的我这个是专项款,我单位研发一个高新项目给的补助
同学,你好 那分录应该是 借;银行存款 贷;专项应付款
说这个补助不缴纳企业所得税的,这个钱只能用在我这个项目
同学,你好 嗯嗯,是的
专项支付款是负债科目?那以后这个科目转去哪里
同学,你好 借:专项支付款 贷:银行存款
我这个钱都用于买材料,设备还有技术人员工资开支了,那怎么做分录呢?老师你上边的回复我没太理解呢
同学,你好 你收到钱 借;银行存款 贷;专项应付款 你支付的时候 借:专项支付款 贷:银行存款
那我买材料时候怎么弄
我支付高新技术企业人员工资怎么做账
同学,你好 全部用这个 借:专项支付款 贷:银行存款
借方:原材料 贷方:应付账款 借方:应付账款 贷方:专项应付款 借方:专项应付款 贷方:银行存款
同学,你好 你花专项款,不计入什么费用、原材料的
专业应付账款和递延收益有什么关系
同学,你花 没有关系
老师你把你理解的收到专项应付款和花专项应付款的分录帮我写下,我现在没理解
同学,你好 你收到钱 借;银行存款 贷;专项应付款 你支付的时候 借:专项支付款 贷:银行存款