建议:以含税金额直接做业务招待费处理
老师,公司购买烟 红酒 白酒 送人 取的发票 假如专票,可以做进项税抵扣吗吗? 然后可以直接找销售费用 招待费吗? 还是买回来是记库存商品,送出去要视同销售,要交税?买回来1万,卖出去也是一万可以吗?
老师,我2020年有一笔账是买礼品送客户,当时入了招待费,现在税务局让更正成视同销售,这样是需要入视同销售的吗?如果如视同销售的话分录该怎么做,需要调整2020年的账呢还是直接做相反的
老师,你好。我公司建材公司。 购买2台电视。冰箱1台送客户。 请问应该进入什么科目? 是进入销售费用-业务招待费吗?
房开老师 我们公司购买茶叶、酒 燕窝等用于送人 请问视同销售吗?还是直接做业务招待费呢?
老师,购买礼品送人时当时分录做的是 借:管理费用-业务招待费 贷:预付账款 现在要做视同销售的分录,要把这个分录先红冲对吗
老师,24年暂估成本费用一直没有发票冲回,汇算清缴调增,那账怎么处理?
未拿毕业证的员工,公司可以买社保吗
老师本来我们谈好了是1千块钱,这1千块钱是纯收入,但是对方要求开百分之三的专票,这样我们需要收拾收回来这个税钱,应该给对方开多少发票
老师我公司处置转让了 外购公司的股份,实收资本时前法人实缴的 现在我公司转让股份税务局要求提供实缴银行回单 直接给他之前实缴的就可以吗
老师给对方采购的回扣,对方开13个点的专票,可以开什么类目给我们?
一般纳税人销售自己使用过的二手车辆,需要开具几个点的发票,购进时没有抵扣增值税
再问一下老师,普通合伙人是绝对禁止竞业的对吧!这是针对执行合伙事务的合伙人还是全部普通合伙人
小规模1季度销项发票60万,二季度作废1季度30万开具160万,一月份的增值税是不能退吗,那我二季度重开的30万怎么填列不用交160万增值税
老师当月无收入不结转成本,那后面有收入的时候成本是按收入的百分比结转吗?结转的时候原始凭证附什么
生产需要的密封袋是周转材料—低值易耗品—包装物,还是低值易耗品—包装物
开的增值税专票,直接入业务招待费进项可以抵扣吧
以含税金额直接做业务招待费处理,不能抵扣