您好,做账时候做进项
一般纳税人有收入专票,也有抵扣联进项票,所有结转成本的时候是不需要成本票的吧,那小规模纳税人呢,没有进项票抵扣怎么做成本结转呀
老师 我们子公司买了一批材料,买的时候专票进项税,直接挂在生产成本;现在要平价卖给母公司,但是发票要过几个月开,现在做收入 的时候是含税价吗 ;成本结转是税前金额还是税后金额
老师增值税进项月底在借方,做了进项认证,要做结转分录吗?一般进项勾选认证是啥时候做?月底还是月头
老师,我们一般纳税人,开了9%的工程劳务发票,我结转成本的时候,有一部分13%进的材料,可以结转么?还是按比例呢?
老师,我们2022年进了一批材料,卖了出去,但只开了部分的发票,我年底的时候要不要去结转材料成本?还是可以等发票开完后一起结转?
老师,以前老板有饮料、汉堡、装修,但老板觉得一个人风险太大了,只留汉堡,老板想要把以前的其他板块分给其他股东,他分点钱,老板希望表面公平公正,其实背后帮他,但表面不要做得很明显,老板说要分家算利润 请问如何分家算?
老师,差额征收差额开票,直接根据开出的发票确认税额,然后扣除的根据取得的发票直接做成本就可以如果是差额征收全额开票,根据开出发票确认税额,然后要根据扣除部分做销项税额抵减,对吗
老师,25年中级财管和23年比变化大么?
如果这个题目改成“一般纳税人”,那入账成本应该是101对吗?
工人3月入职做的事 工资6000 不考虑其他,4月发放工资,个税系统入职日期写3月还是4月,需要交税吗
老师你的意思是外账主营业务成本可以不设置二级明细是吧,内账内部核算可以设置是吧
老师好。是(小规模项目咨询管理公司,请问一下怎样建账?会计分录怎样()做?开出销项专用发票时,借:应收账款 贷:营业收入 应交税金-增值税。到税期申报时要交增值税、城建税,这(城建税)怎样去记分录?
家权老师在吗,在吗老师
新成立的企业管理公司,跟合作伙伴一起吃饭产生的餐费怎么记内账?
数学最后一道大题的题目是找出其中1个正确的结论并求其值这个题要不要写解题过程
就是拿到发票的时候做吗?不用等到月底结转成本是吧?
是的,一般是拿到发票就开始做
好的,谢谢哈,那我上个月是小规模这个月生成一般纳税人了,我看系统里面有进项税我可以抵扣以前的进项吗?
转成后开的专票可以抵扣的
就是以前是小规模的时候有进项,可以抵扣以前的吗?
不可以的,只有转为一般纳税人后收到的才可以
哦,那好吧,谢谢哈
是的,是的,是这样的