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老师您好,我买了三年财务软件2155.2,收到了增值税专用发票怎么做账?谢谢

2023-09-04 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-04 14:45

你好,这个直接计入管理费用-办公费

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快账用户3839 追问 2023-09-04 14:48

老师您好还要做两笔吗?按月分摊

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齐红老师 解答 2023-09-04 14:51

金额太小了,不用分摊的

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快账用户3839 追问 2023-09-04 14:53

好谢谢,借方管理费用办公费,贷方用银行存款就可以了吗?

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齐红老师 解答 2023-09-04 14:56

是的,就是那样处理的

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快账用户3839 追问 2023-09-04 14:57

借方,管理费用办公费,应交税费 应交增值税进项,贷方预付账款?还是这样对?谢谢

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齐红老师 解答 2023-09-04 14:58

你是预付款后收发票就是那样做

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你好,这个直接计入管理费用-办公费
2023-09-04
你好 你一开始怎么做的分录,做一个调整分录就可以。
2021-01-08
你好,借:管理费用 进项税额 贷银行存款
2020-08-10
你好 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:利润分配-未分配利润 
2021-06-23
你好,使用时间是从几月份开始的?
2022-06-23
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