同学你好,普通发票的税额也是要入电费科目的,不用区分不含税金额和税额
老师你好,我们公司是小规模企业,在2019年9月购入一栋办公楼,收到的发票是增值税普通发票,票面金额是4508000元,增值税5%是214666.67元,缴纳契税128800元,当时没有取得发票入账,也没有计提折旧,2020年7月份才拿到发票的,今年想要入账的话要怎么入账?要怎么补计提折旧?
请问一下老师,我们A公司(是小规模纳税人)给B公司(一般纳税人)开了一张普通发票价税合计金额是1万元,税额是99元,不含税金额是9901元,对方B公司只支付给我们9901元(说我们开普通给他们只支付不含税价给我们),这时候我们的账怎么做呢?真的可以这样子操作吗?请老师把分录写出来。谢谢
22年1月2日向F公司购入了一批商品,已验收入库,并取得增值税普通发票,发票注明不含税金额80000,税金2400元,购货合同定下个月支付。当日“兴业银行东湖支行8585”账户向G公司支付了该批商品的运费取得了增值税普通发票,发票注明不含税金额194.17元,税金5.83。价税合计200元怎么做分录
2022年1月2日向F公司购入了一批商品,已验收入库,并取得增值税普通发票,发票注明不含税金额80000元,税金2400元,购货合同约定下个月支付。当日“兴业银行东湖支行8585”账户向G公司支付了该批商品的运费,取得了增值税普通发票,发票注明不含税金额194.17元,税金5.83元,价税合计200元。这个怎么分录
老师,我们公司是小规模纳税人,开票金额是10000元,税额是0,合计金额是10000,那这张发票我怎么做分录,借:应收帐款10000元,贷:主营业务收入10000元 应交税费-应交增值税0元吗?这样做,凭证保存不了
老师,我们公司替别的公司代收代付货款,收到打款方货款6000,应该是谁给打款方开发票?
老师,公司3个仓库没出租时,房产税是按房产原值土地使用权和耕地占用税基数交的,现在2个对外出租,出租的从租计征,那剩余的1个仓库交房产税要独自承担土地使用权和耕地占用税吗?1个仓库原值和土地使用权耕地占用税加在一起交房产税?
海关出口报关单怎么做收入
员工报销春节回家的车票,可以抵扣进项吗
你好,我想问一下,我们公司开给别的公司一张技术服务费发票是2000元,可以就是说用现金收款吗?
在填报所得税年报时,提示营业收入和增值税申报的收入不符,是因为今年有固定资产报废收入开出了增值税专票,这部分当月是申报了增值税的,请问下在填报所得税年报需要填报吗?
老师,是这样的就是之前不知道要做出口退税凭证信息查询,就进行了退税操作,后来又撤回了,现在查询这边已经通过,以显示进项发票已稽核,但是提交退税就提示进项发票有在审核
请问出口退税报关单,通过商业快递UPS,DHL出货的,报关单上运输方式填什么?是可以填快递运输麽?
老师,APP课程里面非营利性组织 账务处理在哪个模块学习?
老师,个人独资企业经营所得,收入没超过30万,申报收入是不含税的还是含税的数
而且小规模本来进项税就是不能抵扣的哈
老师是的
但是,分录怎么做?价税合计都入电费,会不会我的电费变多了呀?
你就是支付了这么多就应该全额入电费呢
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