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老师,有红冲电子专票流程吗?

2023-08-31 21:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-31 21:31

点击红字信息表 进入开票系统,点击发票管理,再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份,输入冲红电子专票发票信息,点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面,点击发票管理,再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询,点击确定,下载并导入红字信息表,生成负数发票后,就可以红冲电子专票了

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齐红老师 解答 2023-08-31 21:31

这个是购买方没有认证的。

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快账用户8983 追问 2023-08-31 21:38

我是单价开错了,如果不红冲的话下次开票可以下降单价开票吗?就是数量对的上,金额对的上,是同一个客户的发票,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2023-08-31 21:51

不能 影响你的数量的

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快账用户8983 追问 2023-08-31 21:55

我准备把单价降低,数量凑到合同上的数量,金额也是凑到合同上的金额,这样子可以吗?

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齐红老师 解答 2023-08-31 21:57

那你这种有风险的。因为你的市场价格不公允了,也有风险。

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2023-08-31
您好,是的,是一样的,电子普票直接开负数发票就可以了
2023-05-24
您好,和纸质的一样的,先开红字信息表,再开负数发票
2023-12-04
填开红字专用发票信息表——上传——审批同意——开具红字专用发票
2023-03-31
在发票填开界面选择上面的“红字”。

一、在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。

二、点击下一步。(该发票的负数数据自动填入到发票开具界面中),

三、点击右上角的“打印”(电子普通发票点击右上角的“保存”)。
2023-01-30
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