您好,这个是对方公司开票吗, 要是公司一般人是6%税率
老师,请问我们每个月法人私户打款到对方对公5万,然后对方给我们发个对账单电子版过来,我们盖章签字,寄给对方,还有我们签个委托付款协议,对账单上是对方20%.我们80%.我们以80%开票给对方,然后对方再把80%的款打给我们对公,这样做有问题吗
老师,想问一下。对方付货款时想给商业承兑汇票,期限是一年。但老板怕到期对方支付不了。 我想了这个办法,老师帮我看看合理吗? 让对方去贴现,然后利息我们花,最后把钱给我,这张票据就没经过我们手,一旦收承兑的人到期拿不到钱,找的是对方,不是我们,就没有我们的责任了,对吗?
老师 我们公司向另一个公司借款 我们公司支付利息对于对于出借方来说,应该视同销售缴纳增值税,但是对方不给我们开发票,我们支付的利息能不能转给个人卡?对公户转我们也没有收到利息发票,汇算清缴的时候还得纳税调增
老师,一个建筑有限公司给我们来了发票喊我们付款。然后他给我们提供的是法人的银行账号,我们喊他提供对公账户,他说他们公司没有对公账户,这种没有对公账户是合理吗?如果我们另外,我们能付给他们法人吗
我们找私人借款给公司周转,我们给利息的。这个是计入财务费用还是管理费用啊。其次对方没有开发票给我们公司,我们是按照月利息1%.相当于年12%每个月付给人家利息的。这个可以企业所得税税前扣除吗?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
您好,暂估主营业务收入已经缴纳过印花税,那收入真正发生的时候还要缴纳吗?如果不需要那申报印花税的时候是把这笔暂估的收入金额扣除就可以了吗?
您好,请问暂估主营业收入,需要缴纳印花税吗?
对,对方不给我们开,还用私人卡收了这个利息。现在想想就不该转私人头上
对 这个不应该转私卡的
现在对方不给我们开这个利息发票,是不是开了我们也不能抵扣税费呢
利息不能抵扣进项税额
如果对方开的是服务费的话就可以吧
对,但是不能随便开票