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一般纳税人,有进项税额转出,加计附表四怎么填

2023-08-18 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-18 17:06

1.当期按照规定可计提、调减、抵减的加计抵减额,在申报时填写在《增值税纳税申报表附列资料(四)》 “二、加计抵减情况”相关栏次。 2.以前税款所属期可计提但未计提的加计抵减额,可在确定适用加计抵减政策当期一并计提,在申报时填写在《增值税纳税申报表附列资料(四)》“二、加计抵减情况”第2列“本期发生额”中

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快账用户6269 追问 2023-08-18 17:09

本期进项加计6172.99 进项税额转出的,加计是985.48 我是这样填吗,填个差额在第2列?

本期进项加计6172.99 进项税额转出的,加计是985.48 我是这样填吗,填个差额在第2列?
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齐红老师 解答 2023-08-18 17:11

嗯 是这样填写的哦

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1.当期按照规定可计提、调减、抵减的加计抵减额,在申报时填写在《增值税纳税申报表附列资料(四)》 “二、加计抵减情况”相关栏次。 2.以前税款所属期可计提但未计提的加计抵减额,可在确定适用加计抵减政策当期一并计提,在申报时填写在《增值税纳税申报表附列资料(四)》“二、加计抵减情况”第2列“本期发生额”中
2023-08-18
本期发生额是进项*加计扣除税率 需要抵扣填写实际抵扣金额
2021-02-09
您好,那样的话,这个就不需要写,因为你不要递减
2023-09-19
你好,按进项的10%计算的,要是有进项转出应应的加计的也要转出
2021-11-15
同学,你好 把认证的全部填写到35栏
2022-04-23
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