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老师你好,请问一下,属于7月的费用,但是对方8月才开具发票,可以7月先计入费用,发票开具后再附上发票吗?

2023-08-17 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-17 15:33

您好 可以7月份现在暂估费用入账 8月份收到发票冲销暂估

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快账用户9439 追问 2023-08-17 16:07

就是7月先借:xx费用,贷:应付。8月把这张冲销了再重新,借:xx费用,贷:应付吗?

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齐红老师 解答 2023-08-17 16:17

借:xx费用 贷:应付账款-暂估 8月收到发票 借:应付账款-暂估 贷:应付账款

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您好 可以7月份现在暂估费用入账 8月份收到发票冲销暂估
2023-08-17
学员您好,正确的做法是7月计提费用,8月收到发票后先冲销7月计提,再按发票金额做一笔分录在8月,把发票附在8月凭证后面
2021-08-10
您好,对的,可以7月计提,后边附上8月的发票
2024-08-07
你好! 可以的,没有跨年可以的
2020-08-12
你好,如果是你们公司的抬头的话,一般问题不大。
2024-09-26
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