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老师,成本暂估怎么做账,发票来了怎么冲销,如果发票和实际暂估有差距怎么调整

2023-08-16 22:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-16 22:08

您好:
借:主营业务成本
贷:应付账款-暂估
收到发票
借:主营业务成本(负数)
贷:应付账款-暂估(负数)
再做正数分录
如果多票就计入现在,少了发票下次来了再冲账

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