你好; 你这个是不是之前建账的时候就设置了 ;做账的时候 不应该选择开办费;你去考虑设置下;把开办费这个科目给禁用了 处理 ; 应该是你之前是建账设置错误了;
老师,我这边是商超企业,用金蝶EAS系统,销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情,这边收付款模块软件都用了,会暂估入库,暂估出库,后面票来了,再冲回按票来,我那天看一个凭证,我看明白为啥?是我们采购单位票来了申请我们付款的附件,借应付账款-暂估,应交税费-待抵扣进项税额(负数的金额),应交税费-进项税额,贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的,这样的一般入库金额含税吗?她们好像把税额踢出来,踢出来的入啥税额入啥科目? 问题二针对上述会计凭证,他这个暂估入库,之前的凭证还有之后,既这个从采购,暂估入库,到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方,他的凭证是怎么做的?我想不太通
老师,你好,想问下我单位是律师事务所,发现2019年度的会计科目有错误,一是固定资产未提残值且计提金额错误,二是把出资律师工资计入管理费用-工资去核算,三是出资律师是交的生产经营所得税(不需要交企业所得税),但是税款在利润表里计入所得税费用。这几个错误按照查账征收方式是影响利润的,特别说明我们19年是核定的所以不影响计税,但是20年开始是查账了,请问老师改如何调整才不影响20年的本年利润?是做分录调整就可以还是要去大厅修改财务报表?
建筑劳务公司发票增百万版,今天第三次去找税务,提前联系了税务管理员,去了看税管员在看公司的资产负债表,财务报表昨天去大厅更正了,改的固定资产,公司去年9月开始经营,去年和今年的固定资产全部做成了费用,发票增版必须要有固定资产,就改了账,改成借:固定资产,贷:管理费用(负数),又借管理费用,贷累计折旧,财务报表一直跟软件系统对不上,然后去改的今年财务报表改的借固定资产,贷其他应收款科目,今天到了税务局,那个税务老师正在看我的财务报表,说我们没有固定资产,我说今年入的,他说有部分就着数,喊我准备了些资料说把资料准备齐了就下来查账,请问这个会稽查吗,税务报的报表跟我系统数据对科目期末数大都对不上会被查那个吗,每个月的财务报表都对不上
老师你好,我用的管家婆软件,年期初数据怎么修改? 我们公司因为很多遗留问题,比如前任会计盘库后,做了库存盘点单,调整了库存商品,很多年盘库都这样操作的,很久以后,导致待处理流动资产损益里面挂了贷方十几万。 比如之前付进货款10万,实际最后就开了6万的入库单,导致账上一直挂着应付借款借方4万,而这些货也随着长年累月盘库不断的调整,已无法补录入库单了。 这不年底了,我想着年结存后把期初数据修改一下,不知道该怎么改,谢谢。
老师,我用做账软件做账的,凭证录好后,管理费用全部入开办费,是怎么回事,我们企业不属于开办期,已经开了十几年了,图片是软件里设置的管理费用明细科目,老板帮我看看要怎么改,做账软件里利润表管理费用不是开办费
老师:公司几年都没做账了,现在要做账,怎么建账
老师好,t3系统做账,有一部分制单是审核做的,有一部分制单是会计做的,后来做完账才发现的,可以互相审核做的凭证吗?还是必须得一个人做账一个人审核?我有必要把审核做的那几个凭证删了再重新做吗?
老师,应发工资金额是包括公司部分的社保和个人部分的社保的对吧
你好老师,主营是批发零售商品,部分商品对方需要加工,这种情况下,对方开发票让写实际加工后产品的名称,进项发票并没有对应的名称,这样应该怎么操作?谢谢
老师,你好,我想咨询一下出口退税的事情,就是开了形式发票,没有开普通,在增值税申报表中怎么填写呢
老师,金融企业发放货款后,应收未收利息,从结息日起90天内发生应收未收利息缴纳增值税。从结息日起90天后发生的暂不收。 (1)比如1.1有一笔应收未收利息,到2月15日收到,90天内,收到缴增值税。对不对? (2)如果到6月1日收利息,超过90天发生的暂不收,是不是3月31日后一直到6.1之间叫超过90天,利息暂不收,也不交增值税?还是从1.1开始算一直到6.1是超过90天,实际收利息时收,再缴增值税?
老师,我想问下公司准备注销的话申报数据都要填0吗
老师,请问资产负债表里的存货项目 分别有哪些科目?
23年固定资产25年红冲,汇算清缴只动24年的可以吗,累计23到24的变动数
23年固定资产25年红冲,汇算清缴只动24年的可以吗,累计
我印象里没有设置啊,管理费用里也没有开办费这个明细科目啊?老师我怎么去找哪里错
你好; 这个是你报表里面取数据的开办费 有这个数据是吗? 就是你 建账的时候; 设置报表公式;估计这个是 你们报表公式取数据 弄错了。导致的