同学你好 这个可以的
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
但是增值税申报时提示增值税附表一第11行不能有数据,按这个开好票,数据自动在第11行带出来了
你开票的税率是多少
我们是简易计税3%
那你这个应该体现在百分之三那里
附表一11行和12行都是3%,11行是劳务,12行是服务
你这个就是劳务的呀
但是系统提示不能申报,只能是建筑服务类的票才能申报
你是建筑劳务行业的吗
这是经营范围
你这个可以呀 不就是建筑劳务吗
可以开劳务*钢筋加工税票?
那申报时不能在劳务里面有数据,是不是需要修改一下税种
那你就开建筑劳务就可以了
对方不行,要求这样开,我之前开过,申报时有这个提示,我把数据加到第12行了,但是这次又提示,我觉得有问题就不敢申报了
你开劳务就只能按照劳务来报了
但是现在申报不过去呀,提示第11行不能有数据,让修改
同学你好 你开的发票不对 手动改一下吧
怎么修改
直接删除错误的 在正确的行次申报