同学你好 这个你们不算出口的吗 报关单上有吗
老师,你好。我们是代理记账公司。发生一笔这样的业务。购买了客户一个需要注销的公司,然后转手卖给了了需要这种公司的客户。那我付款这个购买的费用怎么入账呢?
老师,我们公司新增一个业务(正常是我们卖给客户,客户卖给终端客户),比如说我找供应商买流量,然后放我们公司的App平台去卖给终端客户,终端客户在app付款以后,怎么实现直接开票那种,去税务师申请电子发票吗?那是不是供应商给我们给什么,我们就给客户开什么。但是收到的钱,我们还要返部分给客户(因为是客户卖给终端客户的)那到时客户给我们开票?(但是这样的话,客户也没进项的,怎么开票?)
公司是做生物医学服务类的,客户有笔经费想让我们以服务费的方式开票,然后客户报账支付给我司,公司用这笔费用帮其代购一台一万多的电脑,这个账务上怎么处理?购入的电脑不是固定资产吗?电脑给到客户后就不在公司账面了这个怎么处理?
老师你好。我们是放箱公司。预收客户钱然后拿着客户钱帮客户去码头放箱子。我想问一下这部分预收的钱款再我们给客户做业务之前怎么处理。做业务之后又怎么处理。还有开票问题就是有的是码头直接开票给客户了。有的是开给我们我们再开给客户。这些都是零税率发票。关系如下图。这部分账务我们怎么处理
老师好,我们是外贸供应链企业,现在代理进口,客户打钱给我们购买进口货物,我们再把钱打给另外一家客户去购买进口货物,海关抵扣发票由我们抵扣,这个怎么做账务处理呢
你好,我1月2月都已经零申报完成,但是到3月需要重新填写数据,不要零申报了怎么办
老师项目部经理的工资,做工程施工间接费用还是管理费用啊
注册资金100万占50%,现在股权转让份额多少股
以银行回单作为原始凭证确认收入,是不是也要从应收或者预收过渡一下,比较好
老师工程内账,收到钱以什么作为原始凭证确认收入啊
老师,您好! 想请教个问题:小规模做账,季报三十万以内,需要价税分离吗? 当期收入发生时贷记应交税费-应交增值税(减免税额),当月需不需要结转至其他收收益, 还是实际季报增值税时,前三个月计提的减免增值税额一次性转入其他收益?
缴纳印花税营业账簿的分录是什么
老师,我们漏掉了去年就已经开好的购车发票。现在补上。要不要改去年的报表?我们是小规模纳税人。还是直接在这个季度的财报补上?
企业注册资本金3510万,已到账3500万,差10万没到账,今年才到账,我需要缴纳什么税
公司属于高新技术企业,然后公司的主要成本就是人工成本,请问下技术人员薪资如果要计研发费用,又要计入主营业务成本怎么过渡啊?发放工资,分录怎么做?
算出口了 关单也有 但是不退税
那你这个最好是单独报关 不然你这个同一个报关单都不能退税了呀