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你好,老师,请问一下我们采购酒进行出售,对方开具的增值税专用发票上,商品600瓶,赠品开了60瓶,同时发票上开具赠品负数60瓶,这个库存是入600瓶,还是660瓶?收入结转时是按票上开具的结转吗?成本到时候也是结转660瓶吗?

2023-08-11 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-11 09:26

你好,库存是按660瓶入库。 如果全部销售了,是按660瓶结转成本

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你好,库存是按660瓶入库。 如果全部销售了,是按660瓶结转成本
2023-08-11
同学你好 做账是可以的;但由于这600没有发票,这个成本就不能在税前扣除的;在汇算时需要调整的;
2020-09-17
你好! 1.确认收入,当月就要结转成本 2.是对的 3.不用交税分离,含税金额记入库存商品 4.对方只能开13%发票的(由于你们不可以抵扣进项税额,可以要求对方开普票)
2022-04-05
你好同学,你可以先暂估入库,把库存商品调成零,或者是调成正数。
2022-04-06
你好!其实账务上简单,补充计提或者冲减这个差额就可以了
2022-05-19
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