你好,应纳税所得额是700万,是已经包括了技术转让所得550万?
小型微利企业申报企业所得税的最新优惠政策是怎样的呢?比如说应税所得额不超过100万是否按照2.5%计算所得税?那么超过100万且不超过300万的部分是按照多少交呢?
单独核算的技术转让收入700 万元,与之配比的技术转让成本费用100 万元!计算所得税怎么算!(700-500-100)*50%*0.25=12.5对吗?纳税所得额是100还是50
老师,居民企业转让技术所有权所得不超过500万元的免企业所得税,超过500万元部分减半征收企业所得税,那如果我们公司有转让技术收入还有销售商品,那是要分开申报企业所得税吗?所得税申报怎么填写?
公司是高新技术企业,如果是应纳税所得额在300万以内,是按照小微企业的优惠政策缴纳企业所得税。如果在300万以上,那么是全部按照高新技术企业去算企业所得税吗?
12.居民企业甲公司2021年将自行开发的一项专利技术转让,取得转让收入800万元,与该项技术转让有关的成本和费用为160万元。已知,在一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。根据企业所得税法律制度的规定,在计算甲公司2021年企业所得税应纳税所得额时,该项技术转让所得应当( )。 A.纳税调增570万元 B.纳税调增320万元 C.纳税调减570万元 D.纳税调减320万元 麻烦老师分析下,有答案,但是看不懂
老师,24年的固定资产买了一直没有投入使用,两个季度了,因此没有计提折旧,25年我需要补计提折旧吗?要是补计提折旧的话,我汇算清缴时固定资产需要调整或调减吗?
超市用小票纸,免费塑料袋,等耗材计入销售成本还是销售费用
老师固定资产入账,但一直没有使用,需要计提折旧吗?
小规模个体户公户里里的钱怎么取出来才合理合法?
老师,小规模企业去年12月增值税多交了,如果更正后,之前多付的钱怎么做账,然后多交退的钱怎么做账,多提的附加税啥办。还是说去反结转,把去年的调正确。再年结账套。增值税如果不去申请,是不是就没有退,当营业外支出可行吗。如果能留底下回抵扣最好了。
海洋馆购入一批水母怎么入账
老师,这张记账凭证是不是写错了呢?财务费用被扣了72.8应该是损益类啊,损益类的减少是用贷方,银行存款72.8是资产类,资产类增加是用借方。对吗老师
发年终奖的时候扣个税,会按全年一次性奖金和工资薪金去拆分填报,使得所交的个税最少。 如果没有按最佳的比列去拆分,会有哪些影响呢?这个影响能在次年个人所得税汇算清缴的时候追回吗?
有没有什么规定,一般纳税人或者小规模纳税人配备成本会计的事?中小型企业核算成本吗,雇佣成本会计吗?担心让做成本,不知道怎么下手
你好,一般纳税人需要每个月报增值税附加税,个人所得税,小规模需要每个月报个人所得税,财务报表是季度申报,一般纳税人一般要求按月完成账务,有的会计按季度完成,也不影响每个季度报财务报表,财务报表成本怎么核算的?小正老师回答
是的老师
你好 应纳税所得额是700万,是已经包括了技术转让所得550万,那没有包含技术转让所得就是150万 而技术转让所得500万以内免征,超过的部分减半征收 所以企业所得税=(150万%2B50万*50%)*15%
很多题目是25%-15%,我就想晓得这一步是怎么调的,但是现在也翻不到类似题目。
你好 应纳税所得额是700万,是已经包括了技术转让所得550万,那没有包含技术转让所得就是150万 而技术转让所得500万以内免征,超过的部分减半征收 所以企业所得税=(150万%2B50万*50%)*15% 是针对这个回复有什么疑问吗
这个没有疑问了,老师,主要是25%-15%的情况,能给我讲一下吗,就是附带题目
你好,这里是高新技术企业,税率是按15%啊
那如果不看这个题目,25%-15%是什么情况用到呀,有类似的题目吗
你好 15%是针对高新技术企业 如果不是 高新技术企业,就是按25%的税率
老师这个答案应该是,(700-525)*15%+50*50%*(25%-15%)=28.75,你那个没有体现超过500的减半征收按照25%的税率呀
这中间符号是什么呢 应纳税所得额是700万,是已经包括了技术转让所得550万,那没有包含技术转让所得就是150万 而技术转让所得500万以内免征,超过的部分减半征收 所以企业所得税=(150万%2B50万*50%)*15% 是针对这个回复有什么疑问吗