你好,需要在4.1日之前取得相应的进项专用发票,才可以做到不交或者少缴增值税

综合题(1)从农产品生产者购进原木一批,农产品收购发票上注明的金额为5万元,收购后连续生产后销售,销售货物使用的税率为13%。购进农产品时可抵扣的进项税为额?(2)租入一幢厂房,取得增值税专用发票上注明的金额为5万元。该厂房的一楼用于职工食堂,其余为企业生产管理部门使用。可抵扣的进项税额?(3)销售原木一批,由于销量较大,给予一定的折扣优惠,增值税专用发票上注明的金额为10万元,发票金额栏注明折扣额为2万元。销项税额?(4)外购实木地板一批,收到对方开具的普通发票金额为5万元,收到后其中的20%继续加工成高级实木地板销售,售价为8万元(实木地板消费税税率5%)。请计算该项销售行为,应缴纳的增值税和消费院份别为多少?(5)请计算本年度该企业企业所得税的应纳纳税所得额和应纳税额分别为多少?
综合题(1)从农产品生产者购进原木一批,农产品收购发票上注明的金额为5万元,收购后连续生产后销售,销售货物使用的税率为13%。购进农产品时可抵扣的进项税为额?(2)租入一幢厂房,取得增值税专用发票上注明的金额为5万元。该厂房的一楼用于职工食堂,其余为企业生产管理部门使用。可抵扣的进项税额?(3)销售原木一批,由于销量较大,给予一定的折扣优惠,增值税专用发票上注明的金额为10万元,发票金额栏注明折扣额为2万元。销项税额?(4)外购实木地板一批,收到对方开具的普通发票金额为5万元,收到后其中的20%继续加工成高级实木地板销售,售价为8万元(实木地板消费税税率5%)。请计算该项销售行为,应缴纳的增值税和消费院份别为多少?(5)请计算本年度该企业企业所得税的应纳纳税所得额和应纳税额分别为多少?
综合题(1)从农产品生产者购进原木一批,农产品收购发票上注明的金额为5万元,收购后连续生产后销售,销售货物使用的税率为13%。购进农产品时可抵扣的进项税为额?(2)租入一幢厂房,取得增值税专用发票上注明的金额为5万元。该厂房的一楼用于职工食堂,其余为企业生产管理部门使用。可抵扣的进项税额?(3)销售原木一批,由于销量较大,给予一定的折扣优惠,增值税专用发票上注明的金额为10万元,发票金额栏注明折扣额为2万元。销项税额?(4)外购实木地板一批,收到对方开具的普通发票金额为5万元,收到后其中的20%继续加工成高级实木地板销售,售价为8万元(实木地板消费税税率5%)。请计算该项销售行为,应缴纳的增值税和消费院份别为多少?(5)请计算本年度该企业企业所得税的应纳纳税所得额和应纳税额分别为多少?
某服装厂为增值税一般纳税人,2022年4月发生下列经济业务:(1)销售童装,开具的增值税专用发票上注明价款为4800元。(2)销售西装,收取价税合计金额35000元,另收取包装费5600元,开具增值税普通发票。(3)从某增值税小规模纳税人处购进生产用原材料A,取得增值税普通发票,注明价款为5000元;从某增值税一般纳税人处购进生产用原材料8,取得增值税专用发票,注明价款为65500元。(4)本年3月购入的一批原材料(已抵扣进项税额)因管理不善被盗,该批原材料的账面成本为4680元。已知货物的增值税棁税率是13%,上述增值税专用发票的抵扣联均已经过认证。要求:(1)计算业务(1)的销项税额。(2)计算业务(2)的销项税额。(3)计算业务(3)准予抵扣的进项税额。((4)计算业务(4)应转出的进项税额。(5)计算该服装厂本月应缴纳的增值税。
(1)销售甲产品给某大型商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额800万元;另外开具普通发票,收取延期付款利息6.45万元 (2销售乙产品给个人,开具普通发票,取得含税销售额29.25万元 (3)将自产的一批应税沙发用于对外投资,成本价为40万元,成本利润率为12%,该新产品无同类产品市场价格 (4)购进一批生产用原材料取得增值税专用发票,注明支付的货款120万元,进项税额13万元;另外支付购货运输费用取得运输公司(一般纳税人)开具的增值税专用发票,注明不含税金额为8.2万元(运输企业适用增值税税率9%)。以上相关票据均符合税法规定 一)根据资料 一计算下列项目金额 (1) 销售甲产品的销项税额 (2) 销售乙产品的销项稅额 (3) 对外投资的新产品销项稅额 (4) 外购货物及运费应抵扣的迸项税额 (5)方圆公司2021年1月份合计应缴纳的增 值税额
老师你好,公司有笔往来款错账,是小规模纳税人,一直没有收入,只是季末结转成本,也没有交过税,可不可以直接去错误的月份调对,在重新在税务系统更正申报财务
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