你好; 本期已认证相符且本期申报抵扣其意思就是让你填本期的增值税发票进项税已经通过认证,且已经申报抵扣的数。
期初已认证相符但未申报抵扣、本期认证相符且本期未申报抵扣、期末已认证相符但未申报抵扣。这三项分别是什么情况下填写呢
为什么填申报表增值税附加税表二的第二第三栏填不了,是灰的。就是本期认证相符,且本期申报抵扣。和前期认证相符。且本期申报抵扣,这两行填不了。
本期认证相符且本期申报抵扣比对不通过,附表二和勾选确认一样无误
增值税一般纳税人填写申报表显示本期认证相符且本期申报抵扣比对(非辅导期)附表二本期认证申报抵扣金额税额与发票数据不符
本期认证相符且本期申报抵扣比对(非辅导期):《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣数.当期专用发票认证合计数(0)。勾选的数据和附表2一样的啊?这个要怎么处理
我刚认证勾选的是5月和6月的进项票,抵扣7月,那这个算哪个的?
你好; 算本期认证相符本期抵扣的
那前期认证相符且本期申报抵扣又是啥?
你好; 1.本期认证相符且本期申报抵扣,就是当月认证了当月抵扣进项税。2前期认证相符且本期申报抵扣,就是前期认证了,没有前期抵扣,现在才抵扣的进项税
那我勾选5和6月的,7月抵扣,算是本期认证相符且本期申报抵扣对吧?虽然是5和6月的,但我是7月才勾选且是7月抵扣对吧?
你好;1.是的; 2. 是的 是这样的