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之前月份财务费用-利息收入,做成贷方正数了。一般都是借方负数。月底也结转过损益了。现在发现了,应该怎么调整呢?不用调整报表了,账务应该怎么调整?

2023-08-02 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-02 11:50

你好;      你去修改下这个凭证即可; 做借方负数去   

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快账用户3408 追问 2023-08-02 12:07

之前月份已经结过账了,不能修改了。没法改之前的凭证了

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齐红老师 解答 2023-08-02 12:09

你好;  不能反结账; 你之前报表数据平衡吗   

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快账用户3408 追问 2023-08-02 12:16

报表没啥不平,是利息收入借贷方当时写错了

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齐红老师 解答 2023-08-02 12:18

你好;   那你 没有不平; 就不管了;  不调整之前的;之后记得做借方负数即可   

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快账用户3408 追问 2023-08-02 12:20

年底利润总额会有影响吧

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齐红老师 解答 2023-08-02 12:23

这个能识别到报表数据里面去; 就不影响; 如果你 利润总额不对了。     是因为做贷方数据造成的; 就影响的  

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快账用户3408 追问 2023-08-02 12:25

资产负债表的未分配利润也会影响吧,我现在应该怎么调整呢

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齐红老师 解答 2023-08-02 12:27

你好; 对的; 反结账去处理; 只能反结账哈  

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快账用户3408 追问 2023-08-02 12:30

一开始说了不能反结账。我能本月直接调整凭证吗?

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齐红老师 解答 2023-08-02 12:47

你好;  你不能反结账; 你在本月去调整 ; 那你做 借  财务费用 借财务费用;金额负数 

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快账用户3408 追问 2023-08-02 12:53

这样调整分录,月底结转损益就算调整了是吗

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齐红老师 解答 2023-08-02 12:53

你好; 你现在只能这样调整一笔; 摘要描述写调整某凭证号处理   

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快账用户3408 追问 2023-08-02 13:03

这样可以是吧

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齐红老师 解答 2023-08-02 13:28

是的; 就这样调整下 

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你好;      你去修改下这个凭证即可; 做借方负数去   
2023-08-02
你好 你之前的分录,借银行存款怎么会是负数呢,不应该正数么
2022-01-06
你好 如果是你想查清楚 搞清楚 还是要调整之后再做分录的 如果不对之前的数据负责 只是负责你现在的数据 你就按照正常的收款程序做就可以了哈
2024-04-13
你好,可以调整未分配利润期初余额。
2023-04-21
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