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老师,已支付货款今天到货已入库。发票未收到,怎么做账?

2023-07-31 19:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-31 19:42

您好,暂估入账就可以了

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快账用户5682 追问 2023-07-31 19:47

库存商品以存货分别核算了可以吗?

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齐红老师 解答 2023-07-31 19:49

是的,先暂估入库,收到票再冲暂估

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快账用户5682 追问 2023-07-31 19:50

借,库存商品—不同品类 (还是直接一个库存商品暂估入库) 贷:预付账款

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齐红老师 解答 2023-07-31 19:51

借:库存商品
贷:预付账款-暂估

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快账用户5682 追问 2023-07-31 19:51

等取得发票后再做相反的分录是吧

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齐红老师 解答 2023-07-31 19:52

是的,直接做负数分录就可以

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快账用户5682 追问 2023-07-31 20:08

老师我的意思是这样各个品都暂时按采购单的入账还是怎么做呢?

老师我的意思是这样各个品都暂时按采购单的入账还是怎么做呢?
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齐红老师 解答 2023-07-31 20:09

不用哦,做个总数就可以了

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快账用户5682 追问 2023-07-31 20:14

收到也按总数做是吗?我们有单独的进销存软件,有必要再按存货去一个个单独核算吗?

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齐红老师 解答 2023-07-31 20:14

你们公司是怎么规定的了,要你们按一个一个录进去吗?

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快账用户5682 追问 2023-07-31 20:17

新成立的公司,也没财务人员。我刚接手,也不太懂。

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齐红老师 解答 2023-07-31 20:22

如果单独一个一个录工作量不大,可以录下,

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快账用户5682 追问 2023-07-31 20:26

大呀,每天都有营业额。还有付货款150000老板个人户转了20000,咋记账啊

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快账用户5682 追问 2023-07-31 20:28

税局查的话个人户转货款有风险的吧

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齐红老师 解答 2023-07-31 20:29

老板有什么要求吗,录下会好点,出库会对得上,

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齐红老师 解答 2023-07-31 20:29

这个你月底再做账就可以了,不需要每天都做

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快账用户5682 追问 2023-07-31 20:37

支付货款,我用的借预付账款 贷银行存款 现在暂估入库借:库存商品 贷预付账款—暂估成负数了???

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齐红老师 解答 2023-07-31 20:39

没有呀,你又没做负数分录,不会变成负数呀

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快账用户5682 追问 2023-07-31 20:44

你看看对不

你看看对不
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齐红老师 解答 2023-07-31 20:48

不是呀,预付在贷方是正数呀

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您好,暂估入账就可以了
2023-07-31
只付款做借应付账/预付账款 贷银行, 票收做借在途物资 贷银行 , 款未付货已到票未收, 借原材料 贷应付账款暂估款,款未付货已到票已收都怎么做账啊 借原材料,贷应付账款,供应商
2020-08-21
同学,你好 借:库存商品-暂估 贷:银行存款
2022-01-20
借库存商品贷银行17500
2020-08-12
您好 借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付账款
2020-08-12
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